市审计局、市国资委建立协同配合机制

记者昨日从市审计局获悉,为贯彻落实市委开展“改革攻坚规范治理年”的工作部署,加强国资监督与审计监督协同,提升国有企业审计监督效能,市审计局会同市国资委联合印发《加强市属国有企业审计协同监督工作办法》,总结以往合作中的有效经验做法,依托双方监督范围、监督对象、监督方式的互补性,探索打造市属国有企业监督管理闭环,形成监督合力,推动市属国有企业高质量发展。  

  

据了解,在制定市属国企年度监管工作计划、专项检查计划、开展工作督导及其他经济监督等方面,市审计局和市国资委开展沟通协作,征求双方意见建议,推动解决国有企业多头监管,加重企业负担的问题。双方根据工作需要,相互提供经营管理、基础数据、政策制度等方面的信息支持,双方对重大事项共同研究、部署及协同配合,促进问题解决。  

  

市审计局利用市国资委专项审计、内部审计成果;市国资委将审计结果以及整改情况要作为市属企业经营业绩考核、领导班子党风廉政建设及董事会评价的重要内容,针对审计发现的共性问题,开展专项政治工作,建立长效工作机制。市审计局开展市属国有企业审计将专项检查、内部审计发现的问题纳入审计整改范围。市审计局、市国资委以联合召开审计整改督导会等方式共同推动压实整改主体责任,明确整改责任人和责任部门、具体整改措施和整改时限。制定市属国企共性问题清单、经济责任风险防范清单下发国有企业,以清单方式督导整改。  

  

除此之外,市审计局会同市国资委建立定期例会制度,交流通报有关工作情况,及时研究和解决协同工作中遇到的具体问题。建立人才交流培训机制,互相学习借鉴,促进共同提升。探索搭建国企大数据审计平台,定期采集分析相关数据,可视化整改监督落实情况,实现对市属国企全覆盖常态化监督。

作者:韶关日报全媒体记者 范琳珍 通讯员 彭点

编辑:杨嘉慧

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